怎么用審查元素復(fù)制文字 采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定及流程有哪些呢?
采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定及流程有哪些呢?第一條采購(gòu)付款報(bào)銷流程1.如果供應(yīng)商 的發(fā)票還沒到,需要先付款,要填寫采購(gòu)申請(qǐng)表,注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)估價(jià)格、金額、運(yùn)費(fèi)、供應(yīng)商和付款(現(xiàn)金、支票、電匯等
采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定及流程有哪些呢?
第一條采購(gòu)付款報(bào)銷流程
1.如果供應(yīng)商 的發(fā)票還沒到,需要先付款,要填寫采購(gòu)申請(qǐng)表,注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)估價(jià)格、金額、運(yùn)費(fèi)、供應(yīng)商和付款(現(xiàn)金、支票、電匯等)。),由部門負(fù)責(zé)人簽字,提交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核實(shí)施,財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字,總經(jīng)理方可辦理借款手續(xù),提取款項(xiàng)(現(xiàn)金)。
2.購(gòu)買完成后,買方應(yīng)在一周內(nèi)提交帳戶。買方憑有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算,即必須附上正確有效的票據(jù)證明支出。收據(jù)和發(fā)票必須是原件,并加蓋對(duì)方公章。不接受復(fù)印件和白條。采購(gòu)時(shí),采購(gòu)員應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票(注:如無法取得收據(jù)原件,應(yīng)取得收據(jù)傳真件并同時(shí)注明原件),并交回財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。
第二條貸款償還流程
1.如因工作需要臨時(shí)向公司借款,需先填寫借款單,注明借款日期、借款金額、借款用途及借款人 收據(jù)上應(yīng)該有他的簽名。借款金額必須在同一格內(nèi),收據(jù)表面不得有污跡。如果舊賬沒有結(jié)清,你應(yīng)該先把舊賬注銷,否則你可以 不要再借了。
2.借款人應(yīng)將填好的借據(jù)交由借款人所屬部門經(jīng)理簽字,部門經(jīng)理應(yīng)詢問借款原因,確認(rèn)使用得當(dāng)后簽字認(rèn)可。
3.借款人將部門經(jīng)理簽字的借據(jù)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后交相關(guān)部門副總經(jīng)理確認(rèn)執(zhí)行,并由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)??偨?jīng)理簽字后,即視為財(cái)務(wù)部可以付款。
4.財(cái)務(wù)部出納看到簽字審批手續(xù)齊全的收據(jù)后才能付款。如果有不完整的簽字手續(xù),收銀員不會(huì)付款。
5.借款人保證自借款之日起一周內(nèi)歸還借款(出差人員回公司后一周內(nèi)結(jié)清借款,填寫借款單并傳真回公司,但必須注意原件和傳真件具有同等法律效力,上期費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)必須與借款單一同寄回公司,否則不予報(bào)銷并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。此外,營(yíng)銷人員的貸款參照《營(yíng)銷人員薪酬管理辦法及費(fèi)用管理》執(zhí)行。如有必要延長(zhǎng)期限,應(yīng)提前告知財(cái)政部門。無故逾期還款的,財(cái)務(wù)部有權(quán)每逾期一天扣除還款總額的5%,超過兩天扣除10%,以此類推。結(jié)算現(xiàn)金返還或報(bào)銷單抵扣。
第三條日常費(fèi)用報(bào)銷流程
1.如因工作需要采購(gòu)物品,需先填寫采購(gòu)申請(qǐng)單(行政部將在月末統(tǒng)計(jì)辦公用品的種類和數(shù)量,編制月度采購(gòu)計(jì)劃),經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。
2.購(gòu)買商品后,需要填寫報(bào)銷單(一定要提供等。),并且必須經(jīng)過部門經(jīng)理確認(rèn),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核,財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn),總經(jīng)理簽字后,才能從出納處取錢。
3.商務(wù)旅行者的回歸到公司后,出納應(yīng)及時(shí)提醒和督促報(bào)銷。報(bào)銷必須在一周內(nèi)完成。
報(bào)銷內(nèi)容:根據(jù)出差管理制度。請(qǐng)?zhí)崆皥?bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn),總經(jīng)理簽字后實(shí)施。
填寫報(bào)銷單:注明出差時(shí)間、報(bào)銷內(nèi)容、金額等。,并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
4.糧食加工部門臨時(shí)工資的報(bào)銷,必須在一周內(nèi)連同派工單存根聯(lián)及相應(yīng)的入庫單據(jù)一并提交,供會(huì)計(jì)審核。報(bào)銷人員每周五下午4: 00后持主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的派工單報(bào)銷復(fù)印件到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后,財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核,部門副總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)實(shí)施,報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后付款。
5.日常種子、邊角料等運(yùn)雜費(fèi)由承運(yùn)人持有效單據(jù)交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
6.報(bào)銷人將原始票據(jù)(正式發(fā)票)粘貼整齊后,填寫費(fèi)用報(bào)銷單。費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)注明報(bào)銷人、報(bào)銷日期、報(bào)銷人所屬部門、報(bào)銷原因、附單據(jù)數(shù)、報(bào)銷金額。其中報(bào)銷金額必須文字和數(shù)字一致,費(fèi)用報(bào)銷單表面不得有涂抹。
7.將填好的費(fèi)用報(bào)銷單提交給報(bào)銷人的部門經(jīng)理審核,部門經(jīng)理確認(rèn)所有費(fèi)用發(fā)生后簽字。此外,營(yíng)銷人員費(fèi)用報(bào)銷參照《營(yíng)銷人員薪酬管理辦法及費(fèi)用管理》執(zhí)行。
8.報(bào)銷人經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后,將報(bào)銷單交財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。財(cái)政部門審核應(yīng)依據(jù)以下原則:
(1)、檢查公文粘貼是否規(guī)范,字跡有無涂抹。
(2)、核對(duì)每筆費(fèi)用的金額是否與所附原始憑證的金額一致。
(3)、審核費(fèi)用是否真實(shí),是否有虛報(bào)或多報(bào)(參考費(fèi)用報(bào)銷制度)。
(4)檢查簽批手續(xù)是否完備。
如果以上三項(xiàng)中有一項(xiàng)不符合要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)將報(bào)銷單退還給報(bào)銷人,要求其重新填寫。
9.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將財(cái)務(wù)部審核后的費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)相關(guān)部門副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),總經(jīng)理 的簽名被視為同意財(cái)務(wù)部付款。匯報(bào)時(shí)間:每周二、周五。
10.會(huì)計(jì)將簽批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單交給財(cái)務(wù)部,讓出納通知報(bào)銷人并付款。出納只有看到審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單,同時(shí)報(bào)銷人在收款憑證上簽字,才能給報(bào)銷人付款。如果一個(gè)程序不完整,收銀員不會(huì)付款。報(bào)銷時(shí)間:周二、周五下午4點(diǎn)后。
11.其他報(bào)銷內(nèi)容和要求參照相關(guān)規(guī)定。
第四條本制度未盡事宜,由總經(jīng)理報(bào)銷。;暫按{ lang 1033 ,}財(cái)務(wù)部門將對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)充和完善。
第五條本制度的解釋權(quán)屬于公司財(cái)務(wù)部。
原始憑證的粘貼和整理方法
為了使報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)化,提高工作效率,減少前臺(tái)等待時(shí)間,方便日后審核?,F(xiàn)將報(bào)銷過程中原始憑證的粘貼要求和方法介紹一下,請(qǐng)財(cái)務(wù)部的同志按照以下要求提前做好相關(guān)工作。
1.票據(jù)分類。對(duì)于比較集中的同類型票據(jù),首先要根據(jù)其內(nèi)容進(jìn)行分類,比如辦公用品、資料費(fèi)、當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)、差旅費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)等。,并按類別分別粘貼。其中,差旅費(fèi)票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照差旅費(fèi)報(bào)銷單中的項(xiàng)目重新分類,單獨(dú)粘貼,附在差旅費(fèi)報(bào)銷單背面。
2.在票據(jù)左側(cè)背面涂上膠水,沿裝訂線內(nèi)側(cè)和貼紙的上、下、右側(cè)水平均勻排列,以免將票據(jù)粘在票外。唐 不要把鈔票貼在裝訂線的左邊,也不要把它們粘在一起。;不要將票據(jù)粘貼在粘貼紙的中間,以免造成中間厚外圍薄,使憑證不整潔,達(dá)不到裝訂要求。
3.如果同類票據(jù)大小不一,可以按照先大后小或先小后大的順序粘貼在同一張粘貼紙上。
4.票據(jù)多的時(shí)候,可以用多張膠紙。
5.對(duì)于大于裱糊紙的票據(jù)或其他附件,粘貼位置也應(yīng)在票據(jù)左側(cè)背面,沿裝訂線粘貼,超出部分可根據(jù)裱糊紙的大小在粘貼范圍內(nèi)折疊。
頭條發(fā)了內(nèi)容可以再發(fā)到百家嗎有沒有什么影響?
親愛的頭條作家,你好。首先,我很高興回答你的問題。
我是一個(gè)自媒體愛好者,有多個(gè)平臺(tái)的優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)作者,也有一個(gè)黃v。
3月18日加入百家號(hào),4月7日通過V認(rèn)證。
4月13日通過原認(rèn)證。
期間在柴柴書院老師的指導(dǎo)下,建議我在多個(gè)平臺(tái)分發(fā)。之后,我加入了today 3月27日的s頭條寫作,4月13日拿到了圖文原創(chuàng)的開篇,下午也拿到了黃V認(rèn)證。
4月14日獲得雙冠名功能。4月18日,原視頻開通。
到目前為止,我剛?cè)肼毭襟w兩個(gè)月。在很多大牌面前,我還是一個(gè)剛剛起步的小白。但是我還是想和大家分享一下我這兩個(gè)月的經(jīng)歷。
百家號(hào)非常重視首發(fā),頭條號(hào)需要在百家號(hào)發(fā)出后半小時(shí)內(nèi)發(fā)布。但是,頭條號(hào)非常注重文章的內(nèi)容質(zhì)量。如果文章內(nèi)容不錯(cuò),可以參加頭條青云文章評(píng)選。
以上文章是青云文上周推薦的。
同一篇文章在兩個(gè)平臺(tái)上的推薦不同。是同一篇文章,頭條推薦10.6萬。
百家號(hào)上的推薦只有13683推薦。
總而言之,我 我做一個(gè)小結(jié)論:it 頭條號(hào)發(fā)出后發(fā)一百個(gè)號(hào)是可以的,但是因?yàn)槠脚_(tái)側(cè)重的東西不一樣,需要你自己去衡量。百家號(hào)更注重首發(fā),頭條更注重內(nèi)容質(zhì)量,但不代表百家號(hào)不注重文章質(zhì)量。同一篇文章在不同平臺(tái)的推薦會(huì)有所不同。以上是我作為一個(gè)2個(gè)月大的小白對(duì)你的回答。希望能給你一些思路和幫助。