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sap月結外幣的評估原理 工單成本如何結轉?

工單成本如何結轉?1、工單你是不是再做技術基于(TECO),才會結轉工單的成本:這個在SAP可以提供的標準配置中確實是是這樣,其實規(guī)則也可以依據(jù)什么企業(yè)業(yè)務需求可以修改。2、技術性利用(TECO),有

工單成本如何結轉?

1、工單你是不是再做技術基于(TECO),才會結轉工單的成本:這個在SAP可以提供的標準配置中確實是是這樣,其實規(guī)則也可以依據(jù)什么企業(yè)業(yè)務需求可以修改。

2、技術性利用(TECO),有沒有日期也可以選的:沒有。這個日期以換算報工的時間時間計算,系統(tǒng)手動填好日期,根本無法人為干預。所以,工單是在8月29號換算能完成的,求實際報工與技術實現(xiàn)程序(TECO)是在9月2號做的。9月7號做8月份的財務月結,那就這個工單肯定不會在8月份結轉成本。

請問:sap月結前是先檢查關閉teco的工單(cohv)還是執(zhí)行完co88后再做一次cohv的動作?

月末CO88不必確定TECO.TECO是技術性完成。假如未完工訂單倒是不做一直做,才能夠用TECO.

月末結算成本分錄?

月末結轉成本會計分錄

月末有兩項成本不需要結轉,一個是結轉已完工產品,一個是結轉已銷產品成本。目的是真確計算企業(yè)的產品成本,核算企業(yè)的盈虧,正式編制財務報告。具體看結轉的方法::

1、結轉制造費用,期末可以計算成本之前將制造費用余額所有的轉往生產成本,分錄為:

借:生產成本

貸:制造費用

2、結轉竣工產品成本,將完工產品負擔的生產成本轉出,分錄為:

借:庫存商品

貸:生產成本

3、結轉銷售成本,將銷售回去的產品的庫存成本結轉,分錄為:

借:主營業(yè)務成本

貸:庫存商品

4、以上所有完畢之后,月末結轉,先結轉收入類,分錄為:

借:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入/營業(yè)外收入

貸:本年利潤

5、再結轉費用成本類,分錄為:

借:本年利潤

貸:主營業(yè)務成本/其它業(yè)務支出/營業(yè)外支出/營業(yè)稅金及附加/管理費用/銷售費用/財務費用

6、終將離去本年利潤余額轉入資本公積-未分配利潤(可在年終時做),分錄為:

盈利

借:本年利潤

貸:分配利潤-未分配利潤

虧損

借:盈余公積——未分配利潤

貸:本年利潤

結轉時,基本大都從反過來的方向移回另一科目。單向性的科目(如權益類本年利潤、利潤分配、資本公積等)借貸方都是可能會,結轉時從而是方向結轉。而收入類科目結轉時絕對從借方結轉(只不過突然發(fā)生時在貸方),期間費用類科目結轉時從貸方結轉(發(fā)生時在借方)。