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主要審計(jì)程序有哪些 七大審計(jì)程序用于什么?

7種具體審計(jì)程序及其各自適用于哪些總體審計(jì)程序?一號(hào)收到。檢查程序是方向性的。例如,在提取時(shí),審計(jì)人員不僅要從存貨到會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中的存貨盤點(diǎn)記錄中核對(duì)存貨,還要從存貨盤點(diǎn)記錄中核對(duì)存貨,而不僅僅是進(jìn)行單向

主要審計(jì)程序有哪些 七大審計(jì)程序用于什么?

7種具體審計(jì)程序及其各自適用于哪些總體審計(jì)程序?

一號(hào)收到。檢查程序是方向性的。例如,在提取時(shí),審計(jì)人員不僅要從存貨到會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中的存貨盤點(diǎn)記錄中核對(duì)存貨,還要從存貨盤點(diǎn)記錄中核對(duì)存貨,而不僅僅是進(jìn)行單向抽查。

2.觀察。觀察程序獲取的是時(shí)點(diǎn)證據(jù),被觀察人的行為可能受到觀察的影響,因此僅僅實(shí)施的觀察程序往往無(wú)法獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。

3.問(wèn)吧。詢問(wèn)程序適用于整個(gè)審計(jì)過(guò)程,對(duì)執(zhí)行該程序的審計(jì)人員的溝通和表達(dá)能力要求很高。

4.確認(rèn)書。確認(rèn)書是指審計(jì)師直接從第三方獲得書面回復(fù)作為審計(jì)證據(jù)的過(guò)程,書面回復(fù)可以是紙質(zhì)、電子或其他媒介的形式。

5.重新計(jì)算。重新計(jì)算意味著審計(jì)人員檢查記錄或文件中數(shù)據(jù)計(jì)算的準(zhǔn)確性。有時(shí)審計(jì)師可以 不能完全信任被審計(jì)單位的計(jì)算結(jié)果,需要親自重新計(jì)算。重新計(jì)算可以手動(dòng)或電子完成。

6.重新執(zhí)行。重新執(zhí)行是指審計(jì)人員獨(dú)立執(zhí)行原本屬于被審計(jì)單位內(nèi)部控制一部分的程序或控制。再執(zhí)行程序主要用于控制測(cè)試。

7.分析程序。這個(gè)程序有點(diǎn)類似于財(cái)務(wù)分析,通過(guò)分析被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)指標(biāo)或非財(cái)務(wù)信息是否合理來(lái)推斷是否存在錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。

七大審計(jì)程序用于什么?

的七個(gè)基本審計(jì)程序包括觀察、檢查、詢問(wèn)、程序分析、重新執(zhí)行、重新計(jì)算和確認(rèn)。

七個(gè)基本審計(jì)程序并不是相互獨(dú)立的。在具體審計(jì)過(guò)程中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師通常單獨(dú)或組合使用這些基本審計(jì)程序作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序、控制測(cè)試和實(shí)質(zhì)性程序,以獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。

根據(jù)獲取審計(jì)證據(jù)的目的,

三大總體審計(jì)程序是什么?

將審計(jì)程序分為三種類型:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序、控制測(cè)試(必要時(shí)或決定測(cè)試)和實(shí)質(zhì)性程序,這些程序被稱為整體審計(jì)程序。具體包括:

1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序;

2.控制測(cè)試(必要時(shí)或決定測(cè)試時(shí));

3.實(shí)質(zhì)性程序。

利用審計(jì)程序獲取審計(jì)證據(jù)涉及以下四個(gè)方面:

1.選擇什么樣的審計(jì)程序;

2.對(duì)于選定的審計(jì)程序,應(yīng)選擇多大的樣本量;

3.應(yīng)該從總體中選擇哪些項(xiàng)目;

4.這些程序?qū)⒂诤螘r(shí)實(shí)施?

如果從外部獲取的信息被認(rèn)為有助于識(shí)別重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn),則應(yīng)實(shí)施其他審計(jì)程序。例如:

1.請(qǐng)外部人員:法律顧問(wèn)、評(píng)估師、投資理財(cái)顧問(wèn)等。

2.閱讀外部信息:證券分析師、銀行、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、部門或非組織發(fā)布的信息。