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多計(jì)提的社保怎么記賬(單位社保部分多計(jì)提怎樣處理?)

單位社保部分多計(jì)提怎樣處理?可以沖回來(lái),:可以這樣調(diào)整借:管理費(fèi)——某種社會(huì)保障——1000。借:應(yīng)付員工工資-某種社保-1000。即使是結(jié)轉(zhuǎn),也會(huì)減少你現(xiàn)在的管理費(fèi)用。你不 你不必?fù)?dān)心這些。無(wú)論如何

多計(jì)提的社保怎么記賬(單位社保部分多計(jì)提怎樣處理?)

單位社保部分多計(jì)提怎樣處理?

可以沖回來(lái),:可以這樣調(diào)整

借:管理費(fèi)——某種社會(huì)保障——1000。

借:應(yīng)付員工工資-某種社保-1000。

即使是結(jié)轉(zhuǎn),也會(huì)減少你現(xiàn)在的管理費(fèi)用。

你不 你不必?fù)?dān)心這些。無(wú)論如何,如果你要求太多,他贏了。;I don’下次我不會(huì)給你這么多,總共會(huì)贏。;我在那邊比你少。希望能幫到你。

單位社保部分多計(jì)提怎樣處理?

在次月制作會(huì)計(jì)憑證時(shí),可以直接沖減紅色數(shù)字,支取時(shí)可以復(fù)制所用的會(huì)計(jì)分錄,只需在金額欄記錄紅色數(shù)字即可。

上月多計(jì)提的社保費(fèi)本月怎么做賬?上月多計(jì)提?

上個(gè)月,一定是交了一筆貸款費(fèi)用,并為此付出了代價(jià)。所以有兩種方法:1。用紅色注銷上個(gè)月的所有分錄,然后借給銀行這個(gè)月正確的貸款費(fèi)用。2.用紅色核銷差額,用紅色/負(fù)數(shù)核銷貸款費(fèi)用,用紅色/負(fù)數(shù)核銷貸款費(fèi)用。

多提個(gè)人社保費(fèi)會(huì)計(jì)分錄如何調(diào)整?

多收了員工的錢(qián)。;社會(huì)保障費(fèi)應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款。會(huì)計(jì)分錄如下:

借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款(一)其他應(yīng)付款的定義:其他應(yīng)付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)付款項(xiàng)和暫收款。

指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)付利潤(rùn)以外的應(yīng)付或暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng)。

(2)其他應(yīng)付款的內(nèi)容:企業(yè)應(yīng)付或暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng),如租入固定資產(chǎn)和包裝材料應(yīng)付的租金,收到的存款應(yīng)付或暫收的款項(xiàng),其下屬單位和個(gè)人,以及轄區(qū)內(nèi)業(yè)主和物業(yè)管理戶收到的裝修保證金等;應(yīng)付職工整體養(yǎng)老金,以及暫付上級(jí)單位和下級(jí)單位的應(yīng)收款項(xiàng)。

(三)其他應(yīng)付款的科目設(shè)置:企業(yè)應(yīng)設(shè)立 "其他應(yīng)付款項(xiàng)會(huì)計(jì)科目。

本科目為負(fù)債科目,出借人登記各種應(yīng)付款和暫收款,借款人登記各種應(yīng)付款和暫收款用于還款或核銷。月末余額在貸方,表明企業(yè)的應(yīng)付現(xiàn)金余額和暫收款項(xiàng)。

本科目應(yīng)按應(yīng)付款和暫收款的類別設(shè)置明細(xì)科目。

(4)其他應(yīng)付款的會(huì)計(jì)處理:

(1)當(dāng)員工 工資1000元計(jì)提:

借款:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/在建工程:1000借款:1000員工 應(yīng)付工資(2)當(dāng)員工 實(shí)際支付的工資:

借:1,000應(yīng)付職工貸款:900銀行存款,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保100(3)支付職工社保時(shí):

借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/在建工程200其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)80貸:銀行存款280(4)多減職工社保費(fèi)用借:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)20貸:銀行存款20