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出納收據(jù)怎么寫 出納收據(jù)的正確寫法范本?

出納收據(jù)的正確寫法范本?首先,填寫日期,然后寫:從某人(個(gè)人或公司名稱)處收到了什么樣的錢,多少錢?收款人簽字,付款人簽字。一般來說,在收款收據(jù)會(huì)計(jì)和出納怎么寫?,收據(jù)是由出納員寫的,因?yàn)橹挥谐黾{員才

出納收據(jù)怎么寫 出納收據(jù)的正確寫法范本?

出納收據(jù)的正確寫法范本?

首先,填寫日期,然后寫:從某人(個(gè)人或公司名稱)處收到了什么樣的錢,多少錢?收款人簽字,付款人簽字。

一般來說,在

收款收據(jù)會(huì)計(jì)和出納怎么寫?

,收據(jù)是由出納員寫的,因?yàn)橹挥谐黾{員才會(huì)收錢。然而,當(dāng)出納員不在時(shí),會(huì)計(jì)也可以收取現(xiàn)金并為他們開收據(jù)。

如果收據(jù)有固定的格式,一般是寫年、月、日,然后是從某個(gè)單位收了多少錢,用文字寫金額,然后是出納 簽名是s的名字,并加蓋單位公章。

收據(jù)一式三份,付款人一份,收款人一份,收款人一份。

(比如今天收到文怡文體辦公用品1200元,用文字寫下金額。)

出納人員交接現(xiàn)金怎么寫收據(jù)?

一、會(huì)計(jì)和出納之間的每日文件交接必須簽字。出納必須在當(dāng)天下班前將表格和原始憑證交會(huì)計(jì)審核。會(huì)計(jì)審核無誤后,簽字并退一份給出納。:

此表由出納制作,會(huì)計(jì)簽字。本表一式兩份,也可根據(jù)需要確定份數(shù),發(fā)放給需要掌握公司變動(dòng)情況的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理。;美國基金。銀行收付單據(jù)的傳遞也可以按此表格式進(jìn)行,只需更改表頭即可。

第二,出納 的支付基礎(chǔ)

實(shí)踐中,一些企業(yè),尤其是民營企業(yè)和沒有資金預(yù)算的單位,喜歡直接找出來付款,出納有時(shí)也會(huì)因?yàn)樽约旱膿p失而虧錢。所以,對(duì)于管理規(guī)范的企業(yè),資金管理崗應(yīng)該把付款依據(jù)傳給出納,而不是報(bào)銷人員直接找出來付款。

在日常工作中,出納可能會(huì)收取一些現(xiàn)金,不可避免地會(huì)開具收據(jù)。對(duì)于非ERP系統(tǒng)生成的收據(jù),會(huì)計(jì)人員應(yīng)在使用前進(jìn)行登記,并確保編號(hào)連續(xù)。所有無效收據(jù)必須一式兩份。系統(tǒng)制作付款回單時(shí),應(yīng)嚴(yán)格控制刪除、修改和作廢的權(quán)限,并定期或不定期檢查付款回單的操作記錄。如發(fā)現(xiàn)刪除、修改、作廢,必須查明原因并登記。

第三,支付憑證的傳遞

在日常工作中,出納可能會(huì)收取一些現(xiàn)金,不可避免地會(huì)開具收據(jù)。對(duì)于非ERP系統(tǒng)生成的收據(jù),會(huì)計(jì)人員應(yīng)在使用前進(jìn)行登記,并確保編號(hào)連續(xù)。所有無效收據(jù)必須一式兩份。系統(tǒng)制作付款回單時(shí),應(yīng)嚴(yán)格控制刪除、修改和作廢的權(quán)限,并定期或不定期檢查付款回單的操作記錄。如發(fā)現(xiàn)刪除、修改、作廢,必須查明原因并登記。

出納填好所有收據(jù)后,交給財(cái)務(wù)管理員蓋章(財(cái)務(wù)不能由出納管理),然后一份交給付款人,一份交給出納記賬。

四。原始文件的蓋章

收銀員應(yīng)該蓋章現(xiàn)金收據(jù)及收據(jù)和 "銀行收據(jù)及收據(jù)及時(shí)收集收據(jù),并加蓋公章現(xiàn)金支付 "和 "銀行支付與支付在已付款的單據(jù)上。會(huì)計(jì)人員當(dāng)審查收銀員時(shí)。;的交接文件,我們還應(yīng)該審查他們是否蓋章。