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出口退稅跨年怎么處理(未在規(guī)定時(shí)間申報(bào)出口退稅的免抵退稅銷售額,如何在增值稅申報(bào)表內(nèi)免稅申報(bào),因已跨年,不知如何操作?)

跨年申報(bào)出口退稅如何操作?首先,年度調(diào)整損益#34科目用于調(diào)整。出口退稅逾期未申報(bào)的,不能申報(bào)免稅,視同內(nèi)銷提供銷項(xiàng)稅額。出口性質(zhì)為一般貿(mào)易出口的,按照17%或13%的稅率(如飼料等)通過(guò)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。)

出口退稅跨年怎么處理(未在規(guī)定時(shí)間申報(bào)出口退稅的免抵退稅銷售額,如何在增值稅申報(bào)表內(nèi)免稅申報(bào),因已跨年,不知如何操作?)

跨年申報(bào)出口退稅如何操作?

首先,年度調(diào)整損益#34科目用于調(diào)整。出口退稅逾期未申報(bào)的,不能申報(bào)免稅,視同內(nèi)銷提供銷項(xiàng)稅額。

出口性質(zhì)為一般貿(mào)易出口的,按照17%或13%的稅率(如飼料等)通過(guò)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。);如果出口性質(zhì)是進(jìn)項(xiàng)加工,增值稅直接用3%的簡(jiǎn)易方法繳納,進(jìn)項(xiàng)不能轉(zhuǎn)出。

未在規(guī)定時(shí)間申報(bào)出口退稅的免抵退稅銷售額,如何在增值稅申報(bào)表內(nèi)免稅申報(bào),因已跨年,不知如何操作?

首先,年度調(diào)整損益#34科目用于調(diào)整。出口退稅逾期未申報(bào)的,不能申報(bào)免稅,視同內(nèi)銷提供銷項(xiàng)稅額。

出口性質(zhì)為一般貿(mào)易出口的,按照17%或13%的稅率(如飼料等)通過(guò)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。);如果出口性質(zhì)是進(jìn)項(xiàng)加工,增值稅直接用3%的簡(jiǎn)易方法繳納,進(jìn)項(xiàng)不能轉(zhuǎn)出。

12月20號(hào)出口的貨物,最遲到什么時(shí)候要申報(bào)退稅?

從出口報(bào)關(guān)單上的出口日期起90天內(nèi)申報(bào)退稅。比如出口報(bào)關(guān)單上的出口日期是12月20日,就要在3月19日前申報(bào)(2月算28天)。

還有當(dāng)?shù)氐呐e報(bào)方式。在一些地方,每個(gè)月的10號(hào)是報(bào)告的最后期限。10號(hào)以后,月報(bào)就放下了。比如3月19日在3月10日之后,那么你可以在4月10日之前報(bào)。有些地方會(huì)有報(bào)年貨信息的截止日期。比如3月10日之后,3月19日本來(lái)可以在4月10日之前申報(bào),但是因?yàn)槭切碌囊荒辏孕枰?月31日之前在去年12月31日之前再申報(bào)一次退稅。詳情請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。