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暫估入庫會(huì)計(jì)分錄 暫估入庫會(huì)計(jì)分錄?

暫估入庫會(huì)計(jì)分錄?1.當(dāng)月材料或商品臨時(shí)入庫,收據(jù)或材料收據(jù)作為附件。借:原材料/庫存商品貸款:應(yīng)付賬款-預(yù)計(jì)應(yīng)付賬款倉庫管理員(倉庫經(jīng)理)必須用材料收據(jù)或收據(jù)文件登記倉庫賬戶。2.接下來的一個(gè)月或者

暫估入庫會(huì)計(jì)分錄 暫估入庫會(huì)計(jì)分錄?

暫估入庫會(huì)計(jì)分錄?

1.當(dāng)月材料或商品臨時(shí)入庫,收據(jù)或材料收據(jù)作為附件。

借:原材料/庫存商品

貸款:應(yīng)付賬款-預(yù)計(jì)應(yīng)付賬款

倉庫管理員(倉庫經(jīng)理)必須用材料收據(jù)或收據(jù)文件登記倉庫賬戶。

2.接下來的一個(gè)月或者幾個(gè)月,收到發(fā)票后,先核銷,不帶附件(可以不帶附件核銷)。

借入:用紅字表示的原材料或庫存商品的金額

貸:應(yīng)付賬款-紅色表示應(yīng)付賬款的預(yù)計(jì)金額。

倉庫不需要處理。

這里需要注意的是,按照一般規(guī)定,紅字要在下月初沖回。但實(shí)際工作中,如果當(dāng)月發(fā)票沒到,估計(jì)月初到,月底再到,所以工作量大。更有甚者,大部分會(huì)計(jì)不是一天一天做賬務(wù)處理,而是等到月底才記賬。所以發(fā)票到了之后一般都是沖回來的。

3.制作收據(jù)發(fā)票,并將發(fā)票作為附件:

借:原材料或庫存商品

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

貸項(xiàng):應(yīng)付賬款-客戶名稱

倉庫不需要處理,倉庫賬目的處理已經(jīng)說了。但是,會(huì)計(jì)科目和倉儲(chǔ)管理科目的區(qū)別在于,每一張票據(jù)簿憑證都必須登記。因此,必須登記材料的會(huì)計(jì)明細(xì)賬(如有),并將預(yù)計(jì)應(yīng)付款項(xiàng)列在預(yù)計(jì)應(yīng)付款項(xiàng)中。如果怕不能分包特定客戶,可以設(shè)置三級(jí)賬戶,如“應(yīng)付賬款-預(yù)計(jì)應(yīng)付賬款-客戶A”